ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划
XX铝制品有限公司内部审核实施计划审核组长:审核目的验证公司质量管理体系是否满足ISO9001:2008管理体系等标准和相关法律法规、质量方针、质量目标及相关要求,评价管理体系持续之适宜性、充分性和有效性。检查我公司各相关单位质量、环境、职能及其实施情况,以作为改进之依据。逐步完善我司质量管理体系。增强顾客满意程度。审核范围全公司与ISO9001管理体系活动相关的场所和区域审核准则■ ISO 9001-2008 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用的法律法规及其它要求审核日期2012.02.24---2012.02.26制定人制定日期2012.01.15批准人批准日期2012.01.15报告发布日期2012.01.15审核小组成员被审核部门最高管理层/管代、行政人事部、市场开发部、工程部、销售部、采购部、生产部、品管部、仓库注:各部门审核项目见内审检查表审核方式: 各部门按审核计划、内审检查表要求交叉审核要求:审核员对照标准要求、内部审核程序,认真负责、避免审核遗漏。 组 别被审核部门时间最高管理层/管代行政人事部市场开发部销售部工程部生产部采购部品管部仓库2012.02.248.30~9.00内审前会议9.05~10.3010.35~11.3513.00~16.0016.10~16.40审核总结2012.02.259.05~10.3010.35~11.3513.00~15.3015.40~16.10审核总结2012.02.269.05~10.3010.35~11.3513.00~16.0016.10~16.40审核总结2012.02.2617.30~18.00内审后会议
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